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達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
  • 來源:復(fù)興鎮(zhèn)
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  • 發(fā)布日期:2020-06-12
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    一、基本職能及主要工作

    (一)單位職能簡介。

    1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

    3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定增長。

    4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。

    5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

    6)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

    (二)2020年重點(diǎn)工作。

    1)狠抓意識形態(tài),提高黨的凝聚力與戰(zhàn)斗力。加強(qiáng)中心組學(xué)習(xí)規(guī)范化、制度化建設(shè),精心制定中心組理論學(xué)習(xí)計劃,進(jìn)一步規(guī)范和完善每周例會制度。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,大力宣傳“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想”,開展專題討論和心得交流活動,用科學(xué)理論武裝干部,提高黨員干部的思想素質(zhì),使廣大群眾樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,與時俱進(jìn),努力創(chuàng)業(yè),勤勞致富。

    2)狠抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,推進(jìn)實(shí)力顯著增強(qiáng)。加速布局一村一品,重點(diǎn)以巖峰村巴山脆李、蜜蜂養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動全鎮(zhèn)各村(社區(qū))的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從根本上轉(zhuǎn)變農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),切實(shí)增加農(nóng)民收入。搞好農(nóng)業(yè)科技推廣與培訓(xùn),不斷提高農(nóng)民運(yùn)用實(shí)用技術(shù)的能力。積極培育農(nóng)村專業(yè)合作社等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織和營銷大戶,拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道和空間,提高農(nóng)產(chǎn)品商品率,全面落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策。

    二、部門概況

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬事業(yè)單位3個。

    三、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算969.575萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加120.0368萬元,主要原因是援涼干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、人員增加和事權(quán)專項(xiàng)增加

    (一)收入預(yù)算情況

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算969.575萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)80.1516萬元,占8.3%;一般公共預(yù)算撥款收入889.4234萬元,占91.7%。

     

    (二)支出預(yù)算情況

    2020年支出合計969.575萬元其中:基本支出474.9344萬元,占48.98%;項(xiàng)目支出494.6406萬元,占51.02%。支出包括:一般公共服務(wù)支出506.2159萬元、社會保障和就業(yè)支出74.809萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5467萬元、農(nóng)林水支出302.2442萬元、住房保障支出41.8948萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.8644萬元、公共安全支出2萬元等。

    四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款969.575萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加120.0368萬元,主主要原因是援涼干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、人員增加和事權(quán)專項(xiàng)增加。

    (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出506.2159萬元,占52.21%;社會保障和就業(yè)支出74.809萬元,占7.72%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5467萬元,占1.91%;住房保障支出41.8948萬元,占4.32%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.8644萬元,2.46%,農(nóng)林水支出302.2442萬元,31.17%、公共安全支出2萬元,占0.21%。

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為318.2101萬元,主要用于:正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為1.4萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:離退休干部經(jīng)費(fèi)、老協(xié)活動經(jīng)費(fèi)等支出。

    3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為15.1464萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)施設(shè)備購置費(fèi)等支出。
        4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為85.6624萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助以及便民中心服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、等支出。

    5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為3.5萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)(信訪維穩(wěn))等支出。

    6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為34.5454萬元,主要用于:正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

    7..一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為1.4萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:黨政履職經(jīng)費(fèi)等支出。

    8..一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為4.2萬元,主要用于:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:團(tuán)委、婦聯(lián)、關(guān)工委、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

    9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為37.622萬元,主要用于:場鎮(zhèn)社區(qū)干部工資、場鎮(zhèn)社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、離任三職干部補(bǔ)助支出。

    10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為33.7338萬元,主要用于單位為職工繳納養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為1.538萬元,主要用于傷殘補(bǔ)助支出。

    12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為1.9152萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費(fèi)支出。

    13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為9.2023萬元,主要用于行政單位為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

    14..衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為9.3444萬元,主要用于事業(yè)單位為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

    15..城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為23.8644萬元,主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。如:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。

    16.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為16.68萬元,主要用于工作經(jīng)費(fèi)等支出。

    17.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為249.5642萬元,主要用于村、社區(qū)的工資、津貼、補(bǔ)助等及辦公經(jīng)費(fèi)等支出

    18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為41.8948萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出394.7828萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)326.0038萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費(fèi)68.779萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購置等。

    六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛。

    無公務(wù)用車購置的寫明:2020年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,用于公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

    七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2020年,達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為124萬元,比2019年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

    (二)政府采購情

    2020年,達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府安排政府采購6.48萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年底,達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛,其中,公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況

    1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

    本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算4萬元、保留項(xiàng)目預(yù)算0萬元。對2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定(除涉密項(xiàng)目共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目0個(按專項(xiàng)預(yù)算名稱分別填列),涉及財政資金4萬元(下達(dá)及保留專項(xiàng)之和),覆蓋率達(dá)到100%。同時,對保留預(yù)算0萬元按項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)。

    2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。

    按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定,涉及財政資金4萬元,覆蓋率達(dá)到100%。

    九、名詞解釋   備注:根據(jù)單位實(shí)際支出功能分類填寫

    (解釋本部門預(yù)算報表中全部功能分類科目至項(xiàng)級,請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指本單位的基本支出。

    2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)):指政府政務(wù)公開審批方面的支出。

    5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)購事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位

    7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):指除紀(jì)檢、監(jiān)察方面的基本支出、未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、事業(yè)單位支出以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)方面的支出。

    8.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社會服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

    10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按定開支的各種傷殘補(bǔ)助支出。

    12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))指除人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、社會福利等補(bǔ)助以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

    13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))行政單位按照規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

    14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

    15.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)等方面為了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

    16.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))指除用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等基本支出、未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出、建設(shè)生產(chǎn)社會發(fā)展等支出以外的其他用于扶貧方面的支出。

    17.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助,以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

    18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

    19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

    21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    注解:一、下劃線及黃色部分在正式稿中刪除。

    二、按照省市公開樣表,收支預(yù)算不含“保留項(xiàng)目預(yù)算”,僅在績效目標(biāo)申報中反應(yīng),報表中不計入。

    三、附件名稱不能刪除,(表1-5統(tǒng)一在預(yù)算軟件中導(dǎo)出,表6電子版填報)。

    四、派駐紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)已確定,請按專項(xiàng)預(yù)算數(shù)據(jù)納入預(yù)算編制。

    附件:表1.部門收支總表

          1-1.部門收入部表

          1-2.部門支出部表

          2.財政撥款收支預(yù)算總表

          2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

          3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          4.政府性基金支出預(yù)算表

          4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

          6.2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)


    復(fù)興鎮(zhèn)2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xls 復(fù)興鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.xls

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